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集团总部完成2019年质量体系内部审核工作

作者: 审计与法律风控部
时间:2019-07-24

 

718-19日,集团总部组织开展了质量管理体系内部审核工作。根据内部审核工作的日程安排,718日上午,总部召开了内部审核首次会议,集团党委委员、总会计师、总法律顾问李连清、各职能部门负责人及审核组成员参加了会议。

 

首次会上,审核组组长周鹏介绍了本次审核的时间、人员安排、审核范围和审核重点。李连清总会要求各职能部门要积极配合,内审员要担负起责任,以发现问题、改进工作为目的,按计划要求完成现场审核。

 

审核成员分两组,历时两天完成了对集团领导及十个职能管理部门的现场审核。审核组本次没有开具不合格项,共开具六个观察项。

 

末次会上,周鹏组长汇报了内审总体情况,分析问题的原因,同时对各部门提出改进建议和后期需统一关注改进的问题,要求各责任部门按期完成建议项的纠正和预防措施。 

李连清总会评价了总部质量体系的运行状况及成效,针对本次内审开具的观察项和发现的问题,提出下一步工作要求:各部门要充分认识质量内审意义与重要性,通过体系运行定期检视问题,改进工作方法,加强制度体系建设梳理,结合主题教育、审计与风险管理等工作,充分利用资源成果,诚恳落实改进,切实提高体系运行质量和效率,促进各体系融合,从而提升管理水平。 

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