5月23日下午,江南(中国)总院集团审计与法律风控部召开集团2019年度内部审计工作会议。集团党委委员、总会计师、总法律顾问李连清,哈焊院党委副书记储继君,哈焊院总会计师易娜,沈铸所纪委书记苏仕方,郑机所总会计师姚秋莲,中机一院纪委书记刘志军,中机认检总会计师魏永斌以及各单位审计负责人、财务负责人共计44人参加此次会议。会议由集团审计与法律风控部常务副部长白国林主持。
会上,集团审计与法律风控部常务副部长白国林作了题为《强化内审建设 构建合规体系 保障江南(中国)总院集团持续健康高质量发展》的集团2019年度内部审计工作报告,全面总结回顾了集团2018年内部审计工作成效、存在的问题与不足,并对2019年内部审计重点工作作出安排部署。审计与法律风控部部长助理南楠对集团内部审计管理办法进行全面解读及宣贯。
集团党委委员、总会计师、总法律顾问李连清在听取了内部审计工作报告后发表题为《提高认识 提升能力 切实履行内部审计监督职责》的重要讲话。李总充分肯定了集团内部审计工作取得的成效,同时结合集团公司战略规划和年度重点任务,对下一步集团内审工作提出三点要求:一、切实提高站位,充分认识加强内部审计工作的重要意义。深入学习习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》以及《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》;充分认识内部审计对于促进企业持续、健康、高质量发展的重要作用;充分认识政府审计、注册会计师审计和内部审计构成了我国审计监督体系的三大主体。二、注重提升能力,建设高素质专业化内部审计队伍。李总分别从集团层面与内审人员层面作出建议要求。提出集团应配强审计人员队伍,加强审计人员培训,“以审代训”提升内审专家的实战能力,促进各单位管理经验交流;对于内审人员,李总提出应坚定理想信念、加强学习,不断完善知识结构,提升专业履职能力,以硬作风实现新作为。三、精心组织、加强协同,高质量完成年度审计任务。坚持问题导向,全面落实审计发现问题的整改工作,提高企业合规治理水平;聚焦风险、狠抓重点,提升审计工作的针对性和有效性;加强协同,创新模式,逐步建立大合规大监督体系;强化审计结果的运用,按照“三不放过”原则,落实审计整改。
最后,集团审计与法律风控部与各单位内部审计负责人进行了小组讨论。针对各单位内部审计工作中存在的疑问及难点工作交换了意见。白部长针对2019年内部审计具体工作作出部署和安排。
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